|
|
Faktúra |
025/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
5,43 |
s DPH |
008/2026
|
|
19.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
Objednávka |
013/2026
|
Aplikačné a systémové konzultácie II.st
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Vema Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 09/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
039/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
33,91 |
s DPH |
009/2026
|
|
06.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
038/2026
|
Zabezpečenie výkon.činnosti zod.osoby pri ochrane osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
06.03.2026 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
037/2026
|
Pranie a prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
06.03.2026 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
036/2026
|
Služby-opt.internet,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_05/2021+dod.
|
06.03.2026 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
035/2026
|
Telekom.poplatky-PS+internet
|
48,10 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
034/2026
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
06.03.2026 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
033/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
493,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 08/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
06.03.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
032/2026
|
Nákup potravín
|
116,62 |
s DPH |
2026/12
|
|
03.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
031/2026
|
Nákup potravín
|
432,37 |
s DPH |
2026/10
|
|
03.03.2026 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
030/2026
|
Nákup potravín
|
1 450,11 |
s DPH |
2026/11
|
|
03.03.2026 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
029/2026
|
Nákup potravín
|
1 201,85 |
s DPH |
2026/8
|
|
03.03.2026 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
028/2026
|
Nákup potravín
|
958,12 |
s DPH |
2026/9
|
|
03.03.2026 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
Objednávka |
012/2026
|
Oprava automatickej práčky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Viera Bryndziarová |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
027/2026
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
25.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny-VF
|
489,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
19.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
026/2026
|
Vybavenie kuchyne,krájač kociek
|
329,64 |
s DPH |
01/2026
|
|
19.02.2026 |
Gastrolux, s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
02.03.2026 |