|
Faktúra |
047/2025
|
Školské pomôcky pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
010/2025
|
|
17.03.2025 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
059/2025
|
Zmluvný výkon technika PO,ABTS-PZS-1.štvrťrok 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_10/2017+dod.
|
07.04.2025 |
Janka Kozáková,JK SERVIS |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
058/2025
|
Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025
|
46,50 |
s DPH |
|
Z-SŠI_03/20217
|
07.04.2025 |
Enviro ways s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
019/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
14,28 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.
|
06.02.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
056/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
07.04.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
036/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.
|
10.03.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
020/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod.zo dňa 23.01.2025+dod.
|
06.02.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
057/2025
|
UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky
|
49,90 |
s DPH |
008/2025
|
|
07.04.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
037/2025
|
UP-potraviny
|
16,41 |
s DPH |
007/2025
|
|
10.03.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
018/2025
|
UP-potraviny
|
22,39 |
s DPH |
004/2025
|
|
06.02.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Objednávka |
004/2025
|
UP - potraviny a spotrebný tovar
|
22,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
COOP Jednota s.d. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
Faktúra |
009/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
030/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
048/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
25.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
015/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
51,63 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
053/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
49,29 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
001/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
47,24 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
033/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
48,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
005/2025
|
Stravné lístky
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Stravné lístky - fpoho. s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
23.01.2025 |
|
Faktúra |
010/2025
|
Stravné lístky
|
2 600,00 |
s DPH |
005/2025
|
|
27.01.2025 |
fpoho , s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |