|
|
Faktúra |
027/2026
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
25.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
026/2026
|
Vybavenie kuchyne,krájač kociek
|
329,64 |
s DPH |
01/2026
|
|
19.02.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
025/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
5,43 |
s DPH |
008/2026
|
|
19.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
024/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny-VF
|
489,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
19.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
20.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022/2026
|
Školenie:problém.správanie u detí a žiakov s PAS-rôzne
|
430,00 |
s DPH |
002/2026
|
|
16.02.2026 |
3lobit, o.z. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
17.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2026
|
Nákup potravín
|
485,63 |
s DPH |
2026/7
|
|
16.02.2026 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
17.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
021/2026
|
Školenie . Odmeňovanie ped.a odb.zamestnnancov
|
39,99 |
s DPH |
005/2026
|
|
16.02.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
17.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 014/2026
|
Zabezpečenie výkon.činnosti zod.osoby pri ochrane osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
10.02.2026 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 015/2026
|
Nákup potravín
|
1 859,61 |
s DPH |
2026/1
|
|
10.02.2026 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 016/2026
|
Nákup potravín
|
1 098,16 |
s DPH |
2026/2
|
|
11.02.2026 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 017/2026
|
Nákup potravín
|
649,39 |
s DPH |
2026/6
|
|
10.02.2026 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 018/2026
|
Nákup potravín
|
1 013,46 |
s DPH |
2026/5
|
|
10.02.2026 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012/2026
|
Služby-opt.internet,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_05/2021+dod.
|
10.02.2026 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 020/2026
|
Nákup potravín
|
193,38 |
s DPH |
2026/4
|
|
10.02.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 019/2026
|
Nákup potravín
|
413,36 |
s DPH |
2026/3
|
|
10.02.2026 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 013/2026
|
Pranie a prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
10.02.2026 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
010/2026
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
10.02.2026 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
011/2026
|
Telekom.poplatky-PS+internet
|
51,34 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 009/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
493,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 05/2026-VÚ-O
|
Poplatok za komunálny a stavebný odpad za r. 2026
|
1 103,96 |
s DPH |
|
rozhodnutie č. 2427600489
|
10.02.2026 |
Mesto Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
11.02.2026 |
12.02.2026 |