|
Faktúra |
PP 10/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
PP 09/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
07.04.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
PP 08/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
PP 07/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
10.03.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
PP 06/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
PP 05/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
PP 04/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
06.02.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
PP 03/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
20.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
PP 02/2025-VÚ-O
|
Poplatok za odpad za rok 2025
|
1 081,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Mesto Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
PP 01/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953.00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
09.01.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
071/2025
|
Výmena stravných lístkov z nom.hodnoty 6,50 € na nom. hodnotu 6,80 €
|
52,80 |
s DPH |
016/2025
|
|
25.04.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
070/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
SŠI_02/2017+dodatky
|
25.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
069/2025
|
Nákup potravín
|
405,66 |
s DPH |
2025/19
|
|
17.04.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
068/2025
|
Nákup potravín
|
1 409,60 |
s DPH |
2025/21
|
|
17.04.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
067/2025
|
Nákup potravín
|
698,76 |
s DPH |
2025/20
|
|
17.04.2025 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
066/2025
|
Nákup potravín
|
988,43 |
s DPH |
2025/32
|
|
17.04.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
065/2025
|
Nákup potravín
|
162,20 |
s DPH |
2025/33
|
|
17.04.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
064/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra
|
240,52 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
16.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
063/2025
|
Údržba šp.konf.softvéru-ročná uzávierka účt.skladov-vytvorenie archívu
|
36,90 |
s DPH |
013/2025
|
|
16.04.2025 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
062/2025
|
Vodné,stočné+voda z povrchového odpadu
|
842,85 |
s DPH |
|
Z-SŠI_13/2017
|
16.04.2025 |
SEVAK a.s.Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
17.04.2025 |
29.04.2025 |