Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 059/2025 Zmluvný výkon technika PO,ABTS-PZS-1.štvrťrok 2025 120,00 s DPH Z-SŠI_10/2017+dod. 07.04.2025 Janka Kozáková,JK SERVIS SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 053/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 49,29 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra PP 09/2025-VÚ-O Ober zemného plynu 2 953,00 s DPH Z-SŠI_16/2023 07.04.2025 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra PP 10/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 07.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 051/2025 Dodávka a distribúcia elektriny 489,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 07.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 052/2025 Správa a údržba PS 570,00 s DPH Z-SŠI_06/2017+dod. 07.04.2025 HROMEC s.r.o. Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 054/2025 Optický internet ,verejná IP adresa 24,98 s DPH Z SŠI_05/2021+dod. 07.04.2025 COMP-SHOP s.r.o Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 055/2025 Prenájom rohoží 46,47 s DPH Z-SŠI_06/2023 zo dňa 20.03.2023 07.04.2025 Lindstrőm s.r.o. Trnava SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 056/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z-SŠI_01/2025+dod. 07.04.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.04.2025 17.04.2025
Faktúra 057/2025 UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky 49,90 s DPH 008/2025 07.04.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 058/2025 Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025 46,50 s DPH Z-SŠI_03/20217 07.04.2025 Enviro ways s.r.o. Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 050/2025 Nákup potravín 291,25 s DPH 2025/26 04.04.2025 Agfoods SK s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 049/2025 Prístrešok na biolog.odpad-vybavenie ŠJ 419,29 s DPH 2025/25 28.03.2025 Alza, Bratislava SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 048/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 25.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 044/2025 Nákup potravín 380,83 s DPH 2025/10 17.03.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 042/2025 Nákup potravín 1 246,13 s DPH 2025/11 17.03.2025 Bartošek, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 043/2025 Nákup potravín 1 402,71 s DPH 2025/12 17.03.2025 Lunys s r.o. Poprad SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 041/2025 Nákup potravín 315,05 s DPH 2025/23 17.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 045/2025 Nákup potravín 947,89 s DPH 2025/24 17.03.2025 Inmedia, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 047/2025 Školské pomôcky pre žiaka v HN 16,60 s DPH 010/2025 17.03.2025 Kníhkupectvo Anna Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 19.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/91